Как поменять налоговый период в программе декларация 2017
Пошаговая инструкция: как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе “Декларация 2017” в 2020 году
> отчетность > Пошаговая инструкция: как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе “Декларация 2017” в 2020 году
Для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ удобно использовать бесплатную программу, найти ее можно на сайте ФНС. Скачать ее можно по этой ссылке – Декларация 2017.
Данную программу можно использовать в 2018 году для получения имущественного вычета при продаже квартиры, социального вычета за лечение и обучение, стандартного вычета, который не предоставил работодатель.
Кроме того, с помощью данной программы обычные физические лица могут декларировать свои доходы за 2017 года для уплаты подоходного налога, а ИП могут отчитаться по своей предпринимательской деятельности.
Программа очень проста и понятна, ниже приведена подробная пошаговая инструкция по заполнению 3-НДФЛ для различных случаев. ИФНС предоставляет возможность заполнить декларацию физическим лицам и ИП бесплатно, что очень удобно.
В 2018 году нужно использовать для заполнения новую форму 3-НДФЛ – скачать актуальный бланк в excel и pdf.
В первую очередь, нужно скачать бесплатно программу по указанной выше ссылке. Для скачивания предоставлены 3 файла, можно скачать только один “программа установки”, остальные по желанию.
Установка очень простая. Скачанный файл нужно запустить, выбрать место для установки и следовать подсказкам. Никаких специальных знаний не нужно, устанавливает программа “Декларация 3-НДФЛ 2017” точно так же, как и любая другая.
Инструкция по заполнению в 2018 году
Заполнять декларацию 3-НДФЛ в 2018 году нужно за 2017 год. В программе последовательно нужно выполнить 3 шага:
- Шаг 1. Задать начальные условия.
- Шаг 2. Заполнить сведения о физическом лице или ИП.
- Шаг 3. Показать размеры полученных доходов за 2017 год, если в первом шаге выбран тип налогоплательщика “Иное физическое лицо”.
- Шаг 4. Заполнить вкладку “Предприниматели”, если в первом шаге выбран тип “ИП”.
- Шаг 5. Заполнить вкладку по вычетам. Здесь можно отдельно показать данные по каждому типу вычета: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные.
Далее последовательно разберем, как заполнять декларацию 3-НДФЛ в программе “Декларация 2017” в следующих случаях:
- при продаже и покупке квартиры для получения имущественного вычета;
- при оплате лечения для получения социального вычета;
- при оплате обучения для получения социального вычета;
- для получения стандартных вычетов;
- для уплаты НДФЛ от деятельности ИП.
Задание условий
Данная вкладка программы “Декларация 2017” предназначена для внесения общей информации о типе отчета, месте подачи, назначении, причины заполнения. Заполнить эту вкладку должны все налогоплательщики независимо от основания для подготовки 3-НДФЛ.
Оформление полей:
1 | Отмечаем нужный тип декларации. По умолчанию стоит 3-НДФЛ, это поле и оставляем. |
2 | Выбирается номер ИФНС, куда будет подаваться отчет. Следует нажать на многоточие и выбрать нужный номер налоговой. После выбора нажать «да», номер отделения автоматически выскочит в окошке. Если номер ИФНС не известен, можно его уточнить на сайте налоговой по адресу происки. |
3 | Номер корректировки. Если подача 3-НДФЛ за 2017 год осуществляется впервые, нужно оставить 0. В противном случае указывается нужный номер в зависимости от очередности исправления налоговой декларации. |
4 | ОКТМО – если не известен, можно посмотреть здесь. |
5 | Признак плательщика подоходного налога, можно выбрать интересующий вариант. Например, при заполнении 3-НДФЛ ИП нужно выбрать первый пункт «Индивидуальный предприниматель», при подаче декларации физическим лицом при продаже квартиры, машины, иного имущества, для получения имущественного, стандартного или социального вычета, нужно отметить пункт «иное физическое лицо».Если будет выбран пункт “ИП”, то заполнять нужно будет вкладку “Предприниматели”.Если будет выбран пункт “Иное физлицо”, то заполнять нужно вкладку “Доходы, полученные в РФ”. |
6 | Пояснения о доходах, с которых платится НДФЛ. ИП при заполнении декларации за 2017 год отмечают «от предпринимательской деятельности». Физические лица, получившие доход от продажи имущества, от работодателя отмечаются первый вариант. |
7 | Лицо, заполняющее 3-НДФЛ. При личном заполнении и подаче, отмечается пункт «лично», если это действие поручается представителю, отмечается пункт справа и заполняются данные о представителе (ФИО, паспорт). |
В заполненном варианте данная вкладка программы выглядит так:
Образец для ИП:
Образец для физических лиц:
Сведения о декларанте
Следующая вкладка программы для заполнения 3-НДФЛ – называется «сведения о декларанте», она также обязательная для всех.
Декларант – это лицо, которое декларирует свои доходы и при необходимости расходы с целью уплаты с них налога или получения вычета.
1 | Заполняется ФИО полностью, как в паспорте |
2 | Вносится ИНН. Данный номер присваивает ИФНС при постановке на налоговый учет физического лица. |
3 | Заполняется дата рождения физического лица в формате ДД.ММ.ГГГГ. |
4 | Место рождения – вносится наименование населенного пункта. |
5 | Гражданство – это поле уже заполнено, стоит код 643 – РФ. Если требуется иное гражданство, следует нажать на многоточие и выбрать нужное из открывшегося списка. |
6 | Наименование и реквизиты паспорта. Вид документа можно выбрать самостоятельно из списка, наиболее распространенный вариант для российского гражданина или ИП – паспорт РФ. Далее указывается серия, номер, дата и место выдачи. |
7 | Номер телефона для связи. |
Заполненный образец данной вкладки:
Доходы, полученные в РФ – для физических лиц
Физическим лицам, которые хотят самостоятельно уплатить подоходный налог или получить имущественный вычет при продаже или покупке квартиры, социальный вычет за обучение или лечение, нужно заполнить третью сверху вкладку программы “Декларация 2017” под название “Доходы, полученные в РФ”.
ИП данную вкладку заполнять не нужно.
Ставка НДФЛ зависит от типа дохода физического лица. В программе для заполнения 3-НДФЛ предусмотрены 4 вкладки по ставкам: 13, 9, 35 и 13. Первая и последняя имеют одинаковое наименование «13», но применяется в отношении различных доходов.
Что выбирать:
- Первая вкладка 13 выбирается, если налогооблагаемые доходы – это зарплата и прочие, облагаемые по ставке 13%;
- 9
Программа налоговая декларация 2017 — пошаговая инструкция заполнения
Вот и наступил 2018 год, налоговая декларация 2017 3-НДФЛ год кому то обязательна для заполнения, а у кого это шанс вернуть часть потраченных сумм в рамках вычета.
Как скачать программу «Налоговая декларация 2017»? Как правильно и без ошибок заполнить декларацию на имущественный вычет? Как заполняется и какие документы необходимо для социальных вычетов (обучение, лечение, и.т.д.)? Как декларировать полученные в прошлом году доходы? Все это более подробно мы изложили в данной статье и предлагаем пошаговую инструкцию по заполнению декларации за 2017 год.
Если вы приобрели впервые недвижимость, оплачивали обучение свое или своих детей, проходили платное лечение или обследования, то можете рассчитывать на получение налогового вычета.
Для этого вам нужно правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ и подать ее в вашу налоговую инспекцию. В данном случае — это ваше право подавать данную декларацию или же нет.
Нами разработана пошаговая инструкция по заполнению программы декларация 2017.
Если же вы имели какой-то дополнительный доход (продажа недвижимости, машины, дополнительный заработок на другой работе, репетиторство и т.п.), то подать декларацию о доходах 3-НДФЛ за 2017 год – уже ваша обязанность.
Программа декларация
Мы предлагаем вам не тратить деньги на оплату заполнения декларации 3-НДФЛ в организациях, оказывающих данные услуги, а заполнить ее самостоятельно с помощью программы «Программа декларация 2017», которую можно скачать и установить с официального сайта Федеральной налоговой службы по ссылке.
Итак, вы скачали и установили программу, приступим к заполнению данных в ней.
Запускаем программу «налоговая декларация 2017».
I Задание условий
Вы видите начальное окно «Задание условий», в котором нужно внести общую информацию.
Начинаем делать это по порядку:
Уважаемые читатели! Если Вы не нашли на нашем сайте нужную информацию по тому или иному вопросу, задавайте его в режиме онлайн по телефонам:Также, получить бесплатную юридическую помощь у нас на сайте. Заданный Вами вопрос не заставит долго ждать! |
1 Указываем тип декларации – 3-НДФЛ.
2 Выбираем номер налоговой инспекции, в которую вы будете сдавать свою декларацию.
Если вы знаете номер вашей инспекции ФНС, сразу выбираете из открывшегося окна.
В противном случае вы можете узнать этот номер на странице «Инспекция ИФНС» по своему домашнему адресу.
3 Если вы декларацию 3-НДФЛ за 2017 год сдаете впервые номер корректировки 0. Если вы исправляете ошибки в ранее сданной декларации, то номер корректировки 1, 2 и т.д. (в зависимости от того, какой раз вы корректируете свою первую декларацию 3НДФЛ за 2017 год)
4 Код ОКТМО. Если вы не знаете кода ОКТМО вашего муниципального образования, пройдите по следующей ссылке «Код ОКТМО«. В открывшейся странице выберите наименование вашего региона и введите название вашего муниципального образования. После этого вы узнаете код ОКТМО.
5 Признак налогоплательщика. Если вы не относитесь к указанным лицам, выбираете «Иное физическое лицо», либо выбираете соответствующее вам.
6 Указываете какие у вас доходы. Если вы работаете у работодателя и с вашего дохода, работодатель отчисляет НДФЛ 13%, либо вы получили доход от продажи недвижимости и т.д. ставите галочку в соответствующем месте. Если о предпринимательской деятельности, или от инвестирования, или в иностранной валюте, то в соответствующих местах.
7 Если достоверность указанных сведений вы подтверждаете сами, то ставьте галочку «Лично». Если через своего представителя, то внесите его данные.
Как скачать Программу Налоговая Декларация 2018 для самостоятельного заполнения — подробнее..
II Внесение информации о себе
После заполнения первого окна, переходим к заполнению окна «Сведения о декларанте»
1 — Укажите вашу фамилию, имя, отчество.
2 — Внесите номер вашего ИНН.
3, 4 — Укажите дату и место вашего рождения.
5 — Данные о гражданстве. В данном пункте по умолчанию стоит – Россия. Если иное, выберите в раскрывающемся списке.
6, 7, 8, 9 — Внесите сведения о документе, удостоверяющем личность, для начала выберите наименование вашего документа.
Обычно в данном пункте вносится информация из паспорта: серия, номер, дата выдачи и кем выдан
10 — Укажите ваш контактный телефон.
III Внесение информации по доходам
Закончив внесение сведений о себе, переходим к заполнению окна о ваших доходах.
Выбираем следующее окно «Доходы, полученные в РФ».
Далее выбираем вкладку в соответствии с вашими доходами:
- Если доходы состояли только из заработной платы или других доходов, облагаемых по ставке НДФЛ 13%, то выбираете первую вкладку 13;
Как изменить налоговый период в программе декларация 2017
В интернете легко найти формы, бланки данных документов.
Для заполнения допускается применять программы по автоматическому бухгалтерскому учёту.
Предприниматель сам выбирает способ заполнения с наиболее удобными характеристиками. Можно справиться с этим и самостоятельно при наличии соответствующих навыков со знаниями.
Уточнённые декларации подаются в случае допущения ошибок, необходимости исправить предоставленную информацию.
Пример заполнения декларации 3-НДФЛ.
Какие документы представляются дополнительно?
На руках у плательщика должны быть две копии декларации. И на каждой странице нужно поставить свою подпись. Можно взять ещё и документ в электронном виде для перестраховки.
Один из печатных вариантов отдаётся инспектору. Второй остаётся у заявителя. На нём ставят отметку о том, что бумаги были приняты в службе.
Но стоит знать, что даты могут изменять в зависимости от целевого назначения сдачи декларации 3-НДФЛ:
- При декларировании доходов за прошедший год 3-НДФЛ сдается до 30 апреля года, следующего за отчетным периодом;
- Если конечная цель – получение налоговых вычетов, то сдача 3 НДФЛ не ограничивается конкретной датой, то есть сдать документ можно в любой день год.
- В том случае, когда в декларации совмещены обе статьи: и налоговые вычеты, и доходная часть, то срок сдачи устанавливается, как и в первом случае – до 30 апреля.
Что такое нулевая декларация 3 НДФЛ?
О нулевой декларации 3 НДФЛ речь идет, когда налогоплательщик, в обязанности которого входит предоставление данного вида отчетной документации, имел в течение года доходы, с которых в полной мере был удержан подоходный налог.
Если вы не получали стандартного вычета на детей у вашего работодателя — написав ему заявление и предоставив пакет документов, то его можно получить, заполнив декларацию за предшествующий год. Итак приступим к заполнению декларации 3-НДФЛ. 1. Переходим на соответствующую вкладку
2. В поле предоставить стандартные вычеты ставим галочку
3.
Если вы относитесь к категории людей, имеющих право на стандартные налоговые вычеты (ветеран, инвалид и т.д., полный перечень лиц указан в ст. 218 Налогового Кодекса РФ) — помечаем как код 104 или 105. Если же у вас нет такого права — выбираем нет ни 104, ни 105 вычета.
4. Далее если вы претендуете на стандартный вычет на ребенка (детей) — выбираем соответствующий пункт.
Да», а также уточнить на стенде или сайте инспекции;
«Номер корректировки» – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);
«Признак налогоплательщика» – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);
«Имеются доходы» – выбираем свои доходы (для большинства — это только первый пункт);
«Достоверность подтверждается» – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).
Раздел «Сведения о декларанте»
Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок .
Как изменить налоговый период в программе декларация 2017 на 2018
Внимание Если не претендуете, также делаете отметку.
3 — Вычет на ребенка. В данном пункте проставьте количество детей:
- Если семья относится к многодетной, указываете количество детей начиная с третьего. Если имеются дети-инвалиды — также указываете.
- Если в течение года у вас случилось прибавление в семействе, то убираете галочку в соответствующей категории детей и по столбцам указываете количество детей.
Например: на начало года у вас был один ребенок, а в мае родился еще один ребенок.
Тогда мы убираем галочку о неизменном количестве детей. И вручную проставляем с января по апрель – 1 ребенок, с мая – 2 ребенка.
Первый столбец каждого месяца используется, когда детей меньше трех. Средний столбец используется, когда три и больше.
Как изменить налоговый период в программе декларация 2017 на 2016
Далее, выбрав нужную букву, мы находим список всех улиц, которые соответствуют указанной букве.
В этой таблице указаны коды ОКАТО, почтовый индекс, код налоговой инспекции и код ОКТМО. Эти цифры нам понадобятся для того, чтобы указать их в программе «Налоговая декларация».
Так как список может быть очень длинным можно воспользоваться стандартной функцией поиска в браузере.
Для этого нужно брать сочетание клавиш Ctrl — F и набрать, начало названия улицы.
Некоторые улицы выделены синим, и по этой ссылке можно перейти внутрь.
Это означает, что на этой улице несколько домов, и эти дома имеют разные, к примеру, индексы.
Как изменить налоговый период в программе декларация 2017 на 2016 год
НДФЛ прикладываете договор, по которому вы приобрели свою квартиру.
8 — Указываем месяц, в который была продана квартира.
Как только закончили вносить доходы, переходим к заполнению вкладки «Вычеты».
Начнем заполнение этого раздела программы «Декларация 2017» с вкладки «Стандартные вычеты».
Данный раздел декларации необходимо заполнять, если вы планируете получить вычет на детей.
1 — Если вы рассчитываете на стандартные налоговые вычеты, то проставьте галочки в в нужном окне.
2 — Если вы имеете отношение к категории людей, претендующих на вычет по коду 104 (ст. 218 п. 1 пп.2 НК РФ) или по коду 105 (ст. 218 п. 1 пп.1 НК РФ) укажите галочкой в нужном окне.
Как поменять налоговый период в программе декларация 2017
- Если статус плательщика сменился. Сначала он не был резидентом страны, но потом им стал. И необходимо вернуть налоги, переплаченные в бюджет, излишне удержанные суммы. Появление переплат связано с тем, что ставка НДФЛ становится меньше. Возвращение части трат возможно и в том случае, если работодатели не обеспечили получение стандартных льгот.
- При желании заявить о наличии социальных, налоговых вычетов. К примеру, при расходах по обучению или лечению.
Налоговую декларацию обязательно заполняют по форме 3-НДФЛ за тот же период по отчётности, когда заявляют вычет, получают доходы.
В ряде случаев допускается использование в качестве приложений дополнительных доказательств.
Например, это нужно тем, кто из не резидента становится резидентом.
Как изменить налоговый период в программе декларация 2018
Далее заполняем Сведения о документе, удостоверяющем личность. Для этого нажимаем на кнопочку возле строки «Вид документа».
В большинстве случаев, здесь выбирается паспорт: код 21, паспорт гражданина РФ.
В исключительных ситуациях, если у вас какой-то другой документ, подтверждающий вашу личность, то выбираете из списка то, что нужно именно вам.
Адрес
С 2018 года в силу вступили изменения в бланках налоговой декларации 3-НДФЛ. Теперь, при заполнении персональных данных в отчетности за 2017 год, указывать адрес прописки не нужно.
А вот если вы заполняете бланки деклараций за предыдущие года (до 2016), то правила для них остались прежними, т.е.
адрес необходимо заполнить.
Заполнив все паспортные данные, переходим на вкладку «Адрес».
Как изменить налоговый период в программе декларация 2018 на 2017 год
Существует множество образцов, пошаговых инструкций и комментариев для объяснения каждого пункта.
Справка 3 НДФР состоит из: титульного листа, двух разделов, листов А-Г, листа Д1, листа Е1, листов Ж-И.
В титульном листе указываются стандартные персональные данные о плательщике.
Раздел 1 нужен для того, чтобы указать цель декларации – заплатить дополнительный налог в бюджет, либо потребовать налоговый вычет. В Разделе 2 указывается сумма дохода.
В Лист А вносятся данные о предприятиях, которые выплачивали зарплату или гонорары.Лист Д и Е нужны для указания вычетов.
Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2019 год
Новая форма 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-11/506@ от 7 октября 2019 года) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2019 году, имеет несущественные отличия от предыдущей формы, поэтому описанный мной 08.12.2014 ниже алгоритм вполне подходит для работы с программой по заполнению декларации по доходам, полученным в 2015, 2016, 2017 и 2018 году.
Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 год
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2019 год — «Декларация 2019» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от Приказом ФНС № ММВ-7-11/506@ от 7 октября 2019 года:
1) программа установки (файл InsD2019.exe):
- версия 1.1.0;
- версия 1.0.1;
- версия 1.0.0;
2) инструкция по установке;
3) аннотация.
Описание программы для заполнения декларации
Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы «Декларация 2019», предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за соответствующий год.
Для использования программы «Декларация 2018» налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.
Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год
Приказом ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ.
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@:
Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих:
1) программа установки (файл InsD2018.exe):
2) инструкция по установке;
3) аннотация.
Программа «Декларация» позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.
Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2017 год — «Декларация 2017» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@:
1) программа установки (файл InsD2017.exe):
2) инструкция по установке;
3) аннотация.
Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы «Декларация 2019»
После установки программы на Вашем компьютере для заполнения декларации Вам потребуется:
Раздел «Задание условий»
Сначала программе необходимо задать условия заполнения декларации:
Тип декларации – 3-НДФЛ;
Номер инспекции по месту Вашей постоянной регистрации — код налогового органа можно выбрать в выпадающем (при нажатии на указанный прямоугльник с точками) меню и нажать «Да», а также уточнить на стенде или сайте инспекции;
«Номер корректировки» – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);
«Признак налогоплательщика» – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);
«Имеются доходы» – выбираем свои доходы (для большинства — это только первый пункт);
«Достоверность подтверждается» – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).
Раздел «Сведения о декларанте»
Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок . Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию. При этом заполнится 2 лист декларации.
Заполняем сведения о декларанте и вписываем сведения о себе:
Фамилию, имя, отчество;
ИНН;
Дату рождения;
Данные о гражданстве код страны для России – 643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле «Код страны» указывается код страны, выдавшей
документ, удостоверяющий личность;Вид документа, удостоверяющего личность (необходимо выбрать из выпадающего при нажатии меню);
Серию и номер документа, удостоверяющего личность;
Дату выдачи документа, удостоверяющего личность;
Кем выдан документ, удостоверяющего личность.
После этого, необходимо нажать на кнопку переключения (как указано на рисунке ниже), перейти на следующую вкладку, где необходимо:
Выбрать статус нахождения в России (место жительства или место пребывания;
Указать номер ОКТМО Вашего муниципального образования. Ранее в декларациях 2010, 2011 годов указывался вместо данного кода — код ОКАТО. Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции или на сайте ФНС;
Выбрать из выпадающего меню регион;
Заполнить все необходимые поля о Вашем месте жительства (пребывания).
Раздел «Доходы, полученные в РФ»
Далее — переходим на вкладку «Доходы, полученные в РФ» и:
Выбираем ставку налога (9%; 13%; 35%) путем переключения между экранами кнопками
Добавляем сведения об источнике выплат (налоговом агенте), для чего необходимо нажать на + слева от со слов «Источники выплат». В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ):
- «Наименование источника выплаты» — название работодателя;
- ИНН, КПП, и ОКТМО (ОКАТО);
- поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места;
Этот список предназначен для ввода доходов по виду источника выплат.
Добавляем сведения о ежемесячных доходах за календарный год, для чего необходимо нажать на + слева от слов «Месяц, дох.».
Дла удаления ошибочно введенных данных необходимо использовать «—«. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ).
Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;
Если за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы, полученные у каждого работодателя отдельно. Для этого необходимо добавить новый источник выплат, и заполнить аналогично описанному выше порядку.
Раздел «Вычеты»
Теперь переходим к самому интересному – вкладке «Вычеты«. Ввод осуществляется на четырех вкладках , предназначенных для:
Ниже приведен пример заполнения декларации для получения имущественного налогового вычета при покупке жилья:
Открываем вкладку «Имущественные налоговые вычеты«;
Ставим галочку напротив слов «Предоставить имущественный налоговый вычет«;
Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем «договор купли-продажи», если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на «инвестирование»;
Выбираем из выпадающего меню наименование объекта недвижимости;
Выбираем из выпадающего меню вид собственности;
Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика;
Далее — указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости;
Далее — указываем дату заключения договора или акта передачи
Далее — указываем размер доли;
Далее — указываем год начала использования вычета;
Опция «Являюсь пенсионером» позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики, попадающие под действие пункта 10 статьи 220 НК.
Далее — переходим к вводу сумм.
Не забываем ставить галочку в поле «Предоставить имущественный налоговый вычет«.
В поле «Стоимость объекта (доли)» указываются произведенные затраты. При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на
листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:- 1 000 000 рублей (умноженного на долю собственности) — при дате регистрации собственности до 2008 года;
- 2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.
В поля «Вычет по предыдущим годам по декларации» указываются суммы имущественных вычетов на строительство и погашение кредита из деклараций за прошлые годы.
Если Вы впервые подаете декларацию на вычет, то данные поля не заполняются.
Если вы получаете имущественный вычет на строительство и погашение кредитов более двух лет, то Вам придется сложить соответствующие суммы, взяв их из листа Л (И) деклараций прошлых лет, и итог внести в соответствующее поле в программе.
Сведения для заполнения окна «Вычет по предыдущим годам у налогового агента» за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если они там не указаны, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.
В полях «Сумма, перешедшая с предыдущего года» указываются суммы из деклараций год. Если декалрация подается впервые, то данные поля не заполняются.
Сведения в окно «Вычет у налогового агента в отчетном году» берутся из справки 2-НДФЛ. Если таких данных там нет, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.
В поле «Проценты по кредитам за все годы» указываются суммы, потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, т.к. порядок поменялся и теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных процентов по кредитам за все годы, а не только за отчетный год.
Далее декларацию необходимо проверить на корректность заполнения, нажав на иконку «Проверить».
Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно посмотреть на экране, нажав на иконку «Просмотр».
Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год
Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год — «Декларация 2016» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@:
1) программа установки (файл InsD2016.exe):
2) инструкция по установке;
3) аннотация.
Как изменить налоговый период
Физическим лицам для получения имущественного вычета при продаже или покупке квартиры, социального вычета за обучения или лечение данную вкладку программы «Декларация 2019» заполнять не нужно.
Подпунктом 1 п. 1 ст. 219.1 НК РФ установлен инвестиционный вычет в размере положительного финансового результата от продажи (погашения) обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, указанных в подп. 1 п. 3 ст. 214.1 НК РФ и бывших в собственности плательщика свыше 3-х лет.
Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ
- Сверху указывается ИНН и номер страницы документа – 001.
- Номер корректировки – зависит от того, первичная подача декларации или уточненная.
Как изменить налоговый период в программе декларация
Но в программе Декларация-2018 этот раздел заполнять не нужно!
Здесь теперь можно видеть большой восклицательный знак, при нажатии на который вы сможете прочитать инструкцию о заполнении данного раздела. Ставить галочку для использования стандартной льготы и заполнять здесь данные нужно только в том случае, если на работе вычет на ребенка не был оформлен, то есть данных о льготах на детей нет в справке 2-НДФЛ.
Также установить галочку «Пересчитать стандартные вычеты» можно в случае, если льгота была предоставлена на работе, но не в полном объеме. В этом случае количество детей указывается в этом разделе вручную.
Окончание работы
В конце работы (а лучше и во время заполнения данных) нажимаем «Файл», далее «Сохранить».
Давайте разберем:
25 – Добавляем вычет нажимая на «+»;
26, 27 – Выпадает справочник кодов вычета, заносится код аналогичный в справке, у нас код 126;
28 – Переписываем сумму вычета.
Основная часть одинаковая для всех видов вычета завершена. В данной статье мы рассматриваем заполнение декларации 3-НДФЛ стандартные вычеты на детей.
Образец как заполнить стандартные налоговые вычеты
29 – Перейдите на вкладку «Стандартные». Ставим галочку «Пересчитать стандартные вычеты»;
30 – В следующем разделе нужно проставить галочки на против нужного для Вас, если вы претендуете на Код вычета 104 – 500 рублей в месяц (статья 218 п.
1 пп.2 НК РФ) или на код вычета 105 – 3000 рублей в месяц (статья 218 п. 1 пп.1 НК РФ). Если же ни по одному из вычетов не претендуете отметьте также галочкой;
31 – Далее выберите подходящий к вашему положению.
Как изменить налоговый период в программе декларация 2017
Заявление на имущественный вычет можно скачать здесь.
Спросить быстрее, чем читать! Задайте вопрос прямо сейчас через форму (внизу), и один из наших юристов перезвонит вам, чтобы оказать бесплатную консультацию.
Супруга
Получить налоговый вычет на мужа или жену можно независимо от того, кто оплачивал квитанции на лечение или с кем оформлен договор.
На это указывает не только ГК РФ, но и Семейный Кодекс. Если в первом говориться про совместно нажитое имущество в браке, то во втором указывается на равноправие семейного бюджета.
Документ с поликлиники стоит выписывать на того, кто непосредственно будет оформлять вычеты.
Как изменить налоговый период в декларации
В первом случае указывается цифра 0, во втором 1, 2, 3 и так далее.
- Код налогового периода – каждый календарный период, будь то месяц, квартал или год имеет кодовое обозначение. У календарного года, за который обычно подается налоговая декларация, это значение – 34.
- Налоговый период – год, за который выплачивается или возвращается налог, например, 2015, 2019 или 2019.
- Код налогового органа – четырехзначный код налоговой инспекции, в которую будет подана декларация. Можно узнать на сайте ФНС.
Новая декларация 3-НДФЛ в 2019 году
При заполнении налоговой декларации по форме 3-НДФЛ в 2019 году следует иметь в виду, что законом дано право региональным властям снижать коэффициент кадастровой оценки для исчисления налога.
Как поменять налоговый период в декларации 3-ндфл
Допустим, чтобы бюджетному учреждению заплатить взносы на обязательное пенсионное обеспечение за сентябрь, в поле укажите: «МС.09.2019».
- Ежеквартальная уплата. В таком случае код принимает значение «КВ.ХХ.ГГГГ», где «КВ» — постоянная, «ХХ» — это кварталы по порядку от 01 до 04. Например, чтобы оплатить НДС на 3 квартал 2019 года, в платежке укажите «КВ.03.2019».
- Полугодовая оплата.
При таком варианте расчетов с бюджетом в поле 107 указывается код «ПЛ.ХХ.ГГГГ». Расшифровка аналогичная: «ПЛ» — это постоянное значение, «ХХ» — определяет полугодие — для первого — 01, для второго — 02. Например, бюджетники на ЕСХН оплачивают налог за первое полугодие, в платежном поручении указываем: «ПЛ.01.2019». - Как указать в платежке годовой платеж? Для ежегодных перечислений значения имеют следующий формат: «ГД.00.ГГГГ», где «ГД» — это постоянное обозначение.
Как поменять налоговый период в декларации
Общие сведения: как заполнить пошагово вычет в программе «Декларация 2018»
Данный раздел, в который включены вкладки: задание условий, сведения о декларанте, доходы, полученные в РФ, заполняется в обязательном случае для всех видов вычета, при:
- Декларировании доходов от продажи квартиры, недвижимости;
- Имущественный: при покупке квартиры, жилья, в т. ч. приобретенной по ипотеке, автомобиля, гаража и другой недвижимости;
- Социальные вычеты на учебу ребенка и свое обучение, лечение, в том числе дорогостоящее лечение, лечение и протезирование зубов, благотворительность, добровольное страхование, оценка квалификации.
Задание условий в декларации 3-НДФЛ
Вносим следующие данные:
1 – нужно выбрать номер ИФНС в которую будете сдавать декларацию, нажимаем на квадратик;
2 – выпадает справочник инспекций, выбираете нужный.
Как изменить отчетный налоговый период в декларации
Важно
Следовательно, плательщик может уточнить платеж при условии самостоятельного обнаружения ошибки (п. 7 ст. 45 НК РФ).
Для уточнения платежа необходимо подать в ИФНС заявление о допущенной ошибке, составленное в произвольной форме, и приложить к нему копию платежного поручения. При необходимости проводится совместная сверка уплаченных налогов, по итогам которой составляется акт. На основании этого акта и письменного заявления о допущенной ошибке налоговым органом принимается решение об уточнении платежа.
Итоги
Платежное поручение — это документ, с помощью которого производится перечисление денежных средств получателю.
Поле 107 «Налоговый период» заполняется при оплате налогов или взносов и несет в себе ключевую информацию о периоде, за который осуществляется платеж.
Как поменять отчетный налоговый период в декларации
6 – Вносим: Фамилию, Имя, Отчество полностью без сокращений;
7 – ИНН физического лица. При его отсутствии ИНН можно получить в ИФНС, это нужно сделать перед сдачей 3НДФЛ.
8 – Дата рождения;
9 – Место рождения;
10 – Сведения о документе, удостоверяющем личность, графа «Вид документа» нажимаем на квадратик, появляется выпадающее окошко;
11 – Из данного справочника видов документа выбираем нужный. Мы рассмотрим на примере 21 код «Паспорт гражданина РФ»;
12 – Указываем серию и номер паспорта;
13 – дата выдачи, можно воспользоваться стрелочкой;
14 – Место выдачи;
15 – Контактный номер телефона для связи сотрудника ИФНС с Вами.
Переходим к третьему обязательному разделу.
Доходы, полученные в РФ
16 – Выбираем раздел «Доходы, полученные в РФ»;
17 – Вверху находятся секции с цифрами: 13, 9, 35, 13.
Если нужно поставить скобки или «+», для них отводится отдельная ячейка.
Образец заполнения титульного листа в 3-НДФЛ
После того, как все основные поля заполнены, остается добавить еще несколько данных:
- Количество страниц и листов указывают в последнюю очередь, когда вся 3-НДФЛ уже готова и собран пакет документов. Так, например, если декларация составлена на 5 страницах с приложением на 25 листах, запись будет выглядеть так:
- Поле «Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей декларации, подтверждаю» заполняется по-разному.
Внимание
Строки заполняются по аналогии с вышеописанным подразделом «Данные по покупке (строительству) объектов». Заключительный этап Нажать кнопку «Проверить».
Источник: http://lcbg.ru/kak-pomenyat-v-progrpamme-deklaratsiya-2018-kod-vycheta/
Программа для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ: инструкция
Физическим лицам, которые по закону обязаны отчитаться о полученных доходах, либо в случае заявления прав на имущественный, социальный или стандартный вычеты, необходимо подготовить документ 3-НДФЛ. В этом поможет программа Декларация 2018.
Отчет в 2019 году необходимо сдавать в обновленной форме.
Когда появится программа? Как грамотно заполнить отчетность? И на какие изменения стоит обратить внимание налогоплательщику?
Что нового в Декларации 2018
На первый взгляд обновленная программа для заполнения декларации выглядит все так же.
Как изменить налоговый период в декларации 3 ндфл
- Раздел «Адрес проживания в РФ» следует активировать элемент или «Жительства» или «Пребывания» в зависимости от статуса прописки (постоянная или временная). В строке ОКТМО вводится код своего населенного пункта, который можно узнать в вашей налоговой или определить по ссылке (www.nalog.
ru/rn77/service/oktmo) (№12);
- Адрес указывается как в паспорте или свидетельстве о временной прописке (№13);
- Раздел «Контактный телефон» указать свой телефон, который будет доступен и с Вами будет легко установить связь для решения технических и иных важных вопросов (№14).
Рекомендуем прочесть: Льготы пенсионерам в санкт петербурге в 2019 году
ИП, которые желают уплатить НДФЛ с доходов, полученных от предпринимательской деятельности в 2019 году, должны заполнить вкладку под названием «Предприниматель».